Estado do Rio Grande do Sul Período: 3º Bimestre de 2025 Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Subfunção Unidade Gestora: CONSOLIDADO +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ | | Dotação do | Empenhado no | Empenhado no | Liquidado no | Liquidado no | | | Exercício | Período | Ano | Período | Ano | +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ |Ação Legislativa |38.440.004,50| 5.291.863,73| 16.247.300,80| 5.468.524,50| 15.166.181,58| +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ |Administração Geral |343.143.704,1| 56.363.794,06|194.360.686,71| 60.060.444,47|180.756.256,12| +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ |Normatização e Fiscalização |16.563.538,04| 1.513.890,89| 7.126.883,54| 2.140.791,13| 6.111.540,04| +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ |Tecnologia da Informação | 4.381.124,47| 118.332,66| 2.048.072,16| 451.560,29| 1.534.812,21| +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ |Formação de Recursos Humanos | 56.876,98| 2.942,33| 24.268,14| 2.664,58| 23.820,39| +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ |Comunicação Social | 3.993.642,43| 62.091,08| 3.728.688,73| 1.263.915,63| 1.648.541,79| +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ |Policiamento |14.045.469,98| 1.949.387,31| 6.818.388,16| 2.211.772,09| 6.243.655,85| +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ |Defesa Civil | 1.919.364,73| 133.931,06| 1.408.800,28| 413.760,72| 574.097,75| +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ |Assistência à Pessoa Idosa | 7.466.563,44| 486.375,40| 2.367.450,07| 896.578,49| 1.578.602,56| +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ |Assistência à Criança e ao Adolescente |10.718.504,16| 1.420.051,67| 5.281.968,62| 1.244.073,09| 3.205.313,21| +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ |Assistência Comunitária |20.444.542,27| 783.207,20| 15.322.136,48| 2.766.637,83| 8.890.441,85| +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ |Previdência do Regime Estatutário |288.577.223,6| 41.986.139,35|125.446.532,09| 41.986.139,35|125.446.532,09| +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ |Previdência Especial |11.870.388,34| 1.423.193,13| 4.305.298,56| 1.423.193,13| 4.305.298,56| +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ |Atenção Básica |86.903.434,68| 12.702.360,34| 48.509.993,47| 12.276.515,50| 40.250.924,63| +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ |Assistência Hospitalar e Ambulatorial |72.690.843,32| 8.732.722,78| 39.785.403,72| 11.731.158,25| 32.371.020,70| +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ |Suporte Profilático e Terapêutico |11.496.208,61| 1.396.748,56| 7.662.613,14| 1.806.105,93| 5.683.511,64| +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ |Vigilância Sanitária |13.867.725,52| 1.728.321,02| 6.713.885,83| 2.541.222,82| 6.254.367,06| +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ |Vigilância Epidemiológica | 3.991.556,53| 275.060,50| 1.613.220,74| 384.342,22| 1.003.409,42| +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ |Alimentação e Nutrição | 1.733.852,25| 549.020,60| 1.575.989,54| 346.484,28| 837.882,59| +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ |Ensino Fundamental |191.333.930,1| 24.098.682,95|100.895.252,67| 29.200.506,26| 83.301.227,08| +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ |Ensino Profissional | 239.400,00| 0,00| 68.400,00| 13.395,02| 32.355,43| +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ |Educação Infantil |89.704.476,53| 12.205.612,42| 50.509.064,81| 13.601.209,59| 37.976.975,80| +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ |Educação de Jovens e Adultos | 3.809.288,00| 555.847,43| 1.652.241,44| 562.563,43| 1.652.241,44| +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ |Educação Especial | 3.741.926,00| 691.871,67| 2.504.486,87| 680.793,32| 1.376.722,28| +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ |Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológ|14.312.018,89| 157.300,43| 12.964.122,68| 512.190,22| 1.804.982,48| +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ |Difusão Cultural | 2.217.513,77| 630.830,00| 1.443.923,71| 664.550,00| 1.193.157,81| +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ |Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 1.698.533,50| 60.753,66| 1.034.775,81| 180.145,85| 611.695,31| +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ |Infra-estrutura Urbana |91.698.695,15| 2.053.841,18| 30.766.642,80| 4.904.321,03| 18.419.014,60| +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ |Serviços Urbanos |46.812.205,31| 4.745,41| 43.951.335,66| 8.295.497,55| 23.556.302,75| +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ |Transportes Coletivos Urbanos | 5.268.889,80| 3.823.699,30| 5.017.589,10| 4.087.699,30| 5.017.589,10| +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ |Habitação Urbana |10.866.130,50| 3.701.500,00| 8.229.520,50| 2.957.472,95| 5.294.416,42| +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ |Saneamento Básico Urbano | 3.841.538,73| 422.331,48| 2.308.535,95| 651.704,91| 1.120.441,96| +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ |Preservação e Conservação Ambiental | 1.729.300,12| 112.963,47| 816.207,51| 68.322,49| 535.223,83| +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ |Controle Ambiental | 1.746.516,21| 64.980,00| 493.740,85| 77.234,11| 117.604,37| +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ |Recursos Hídricos | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ |Abastecimento | 6.100,00| 0,00| 600,00| 97,46| 305,46| +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ |Extensão Rural | 3.053.118,50| 659.368,36| 970.011,55| 617.989,35| 776.255,16| +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ |Promoção Industrial | 126.100,00| 104,12| 118.521,72| 18.257,08| 60.503,96| +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Jul/2025, 10h e 30m. Estado do Rio Grande do Sul Período: 3º Bimestre de 2025 Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Subfunção Unidade Gestora: CONSOLIDADO +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ | | Dotação do | Empenhado no | Empenhado no | Liquidado no | Liquidado no | | | Exercício | Período | Ano | Período | Ano | +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ |Promoção Comercial | 1.585.814,82| 168.671,62| 1.104.039,19| 316.156,25| 842.439,03| +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ |Turismo | 943.493,96| 12.344,50| 382.871,74| 42.997,99| 95.898,54| +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ |Conservação de Energia |14.996.878,53| 114.022,74| 10.776.867,51| 2.295.707,37| 6.423.986,14| +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ |Transporte Aéreo | 1.619.322,91| 84.255,16| 1.443.210,84| 394.363,94| 863.672,29| +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ |Desporto de Rendimento | 1.552.561,07| 135.991,55| 738.227,64| 200.436,56| 429.600,92| +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ |Desporto Comunitário | 3.550.294,52| 393.273,19| 2.441.682,92| 1.103.576,25| 1.915.468,14| +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ |Serviço da Dívida Interna |32.000.000,00| 4.355.423,16| 14.607.214,02| 4.355.423,16| 14.607.214,02| +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ |Outros Encargos Especiais |44.884.615,55| 9.597.856,40| 26.563.898,57| 7.743.071,38| 24.709.113,55| +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ |Reserva do RPPS |184.995.000,0| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ |Reserva de Contingência | 4.831.075,77| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ | TOTAL|1.715.479.306|201.025.703,87|812.150.566,84|232.961.567,12|674.620.617,91| +-------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Jul/2025, 10h e 30m.